Prepagas

Las empresas de servicios de tipo prepago, tienen la solución a la complejidad que tiene la trazabilidad de las operaciones, logramos tener un producto que cierra el circuito de la prestación, consolidado por el seguimiento de la orden hasta el final del recorrido en el pago del prestador. Cuenta con la generación y configuración de las particularidad del negocio de prepago, generando los abonos mensuales y la gestión de cobranza.

Módulos

  Trazabilidad de la orden, autorización-control-liquidación.

  Estadísticas de consumo.

  Gestión de cobranza y comisión de cobradores.

  Personalice la Emisión y control de autorizaciones.

  Gestión y liquidación de prestadores.

  Información online de consumo.

  Nomenclatura de tipos de órdenes.

  Asigne los profesionales intervinientes.

  Detalle un diagnósticos.

 

Características

Puede realizar la emisión de órdenes de manera precisa y en muy pocos pasos, la auditoría necesaria para la emisión de la orden. El particular modo de generar órdenes permite nomenclar los tipos de órdenes, analizar el consumo del afiliado y el costo de la orden en la misma acción. También podrá consolidar con órdenes emitidas anteriormente las autorizaciones de medicamentos que luego controla con la cobertura que el plan posee. También designa sucursal a la que pertenece el afiliado o zona que se utilizará.

  Recepción de órdenes por código de barras.

  Control de orden vencida o consumo repetido.

  Tenga una trazabilidad de la factura del prestador con las órdenes.

  Realice débitos.

 

Características

El control de las órdenes recepcionadas y las facturas de los prestadores es una tarea muy tediosa, y lleva a muchos errores al realizarlo manualmente, con este módulo el usuario puede recepcionar las facturaciones y las órdenes y controlar con las órdenes emitidas y liquidar en base al convenio realizado con el prestador.

Una de las actividades de la administración es la complejidad de variables que se tiene en los convenios con las obras sociales, este módulo permite definir definir todas esas parametrizaciones.

  Saber que tiene todo controlado (evite débitos).

  Definición de excepciones / distribuciones / particularidades de gerenciadoras.

  Los convenios se actualizan a todo el circuito de la empresa.

  Definición de distribución de las prácticas entre los distintos intervinientes.

  Tenga un seguimiento sobre los Cobros parciales o anticipos.

 

Características

Arma sus convenios tal cual suceden en su negociación, logrando tener opciones de parametrizaciones de las excepciones, tanto sea por convenio directo, por módulos, por gerenciadoras. Además puede definir como distribuirá entre los distintos intervinientes esa práctica tanto de lo que cobra del paciente como lo que cobra de las obras sociales. Cuenta con herramientas para administrar las actualizaciones de precio y convenios, pudiendo administrar prestaciones individualmente o grupal. Al liquidar a una obra social, puede identificar si es por profesional, por plan, por especialidad, etc Permite que pueda realizar la cobranza detallando los fondos ingresados, y sus débitos el cual serán distribuidos proporcionalmente a sus niveles de participación entre los distintos intervinientes y permitirá facturar teniendo el control del circuito. Tiene los Nomencladores incorporados, tanto I.N.O.S. como laboratorio bioquímico, etc. permitiendo la configuración ágil de nomencladores, considerando en los mismos el valor de la práctica, sus honorarios, gastos, con seguros, categorización, variaciones varias, contrastes y la posibilidad de valuar la práctica en pesos o en galenos.

La definición de los convenios con los profesionales es una tarea tediosa y que lleva muchos errores,por lo que genera inseguridad en el personal profesional. Este módulo cuenta con parámetros para que sea funcional a una estructura pequeña hasta la más grande.. Este módulo le permitirá monitorear y llevar un detalle al máximo de sus liquidaciones.

  Defina sus convenios con los profesionales y sea preciso en la gestión.

  Utilice el tiempo en otra actividad, con esta herramienta logra rapidez y transparencia.

  Parametrice los horarios de trabajo y funciones.

  Trabaje por contratos de servicios y condiciones.

 

Características

No solo podrá parametrizar la agenda del profesional con una amplia gama de condiciones, sino también cómo le va a pagar, defina excepciones por prácticas o especialidades, si cuenta en el convenio con alquileres de consultorios y prepare en cualquier momento una liquidación limpia y transparente. Defina modos de convenios por producción, por lo cobrado o por facturación.

Realice una preliquidación contemplando:

– Participación en lo cobrado al paciente

– Participación en lo cobrado de la obra social

– Débitos / créditos de las obras sociales

– Débitos y créditos internos.

El seguimiento de los proveedores y los compromisos de pagos asumidos es fundamental para una gestión, este módulo permite de una manera rapida y agil cargar las facturas de compra y su posterior vencimiento y pago.

  No pierda de control de los vencimientos.

  Analice los centros de costos.

  Visualice en una cuadrilla los vencimientos.

  Genere una orden de pago clara y fácil de seguir.

  Impresión de Iva compras y requerimientos de la RG 3685.

 

Características

La opción de carga de comprobantes le permite identificar los centros de gastos, que luego impactan en las cuentas contables.

Genere reportes de gastos por rubros, por proveedores, pagos emitidos.

Cuenta con funciones que dan transparencia al manejo de fondos fijos y movimientos bancarios, tanto sea a nivel de usuarios de recepción como a niveles de tesorería.

  Genere Ordenes de pago y recibos con opciones de detalles de fondos.

  arqueos de caja y seguimientos de las operaciones.

  Mantenga sus bancos al dia.

  Imprima los cheques emitidos y no pierda de vista los cobrados.

 

Características

El momento más complejo en una estructura es cuando se maneja fondos, por eso este módulo fue diseñado de manera que los usuarios puedan ver sus movimientos reflejados tanto sea en los que manejan cajas diarias como la tesorería. El seguimiento de los bancos permite una conciliación diaria, actualizando los gastos y acreditaciones de los cheques emitidos y depositados. Cuenta con la trazabilidad de los cheques recepcionados, como la carga de gastos por algún rechazo al depositar.

Una vez liquidado puede seleccionar la facturación de las liquidaciones, definiendo los cupos de facturación y las fechas.

  Facturación Manual y electrónica.

  Gestione las prácticas que no ingresan por recepción.

  Impresión de Iva ventas y cumplimiento de la RG 3685.

  Personalize los conceptos a facturar.

 

Características

La facturación cuando es ágil permite ganar tiempo, y no realizar tareas repetitivas, por eso este módulo cuenta con la opción de generar las facturas de las liquidaciones a las obras sociales. Los usuarios de mesa de entrada, podrán facturar a los pacientes al realizar el ingreso e impactará en los listados de ventas como el resto de las facturaciones.

Todas las estructuras tienen límites de funciones y acceso, permitiendo la creación de grupos de usuarios y sus limitaciones.

  Controle las acciones y límites de los usuarios del sistema.

  Quedan asentados los datos de quien participó en la operación.

  Defina por usuario a qué fondos tiene acceso.

El manejo de la información generada y una comprensión de la misma facilita la toma de decisiones.

  Análisis por profesional / Obra social sobre su comportamiento.

  Estado de las órdenes en el circuito administrativo .

  Más de 12 informes de la gestión con filtros para combinar.

  Impresión de gráficos y exportación de datos a Excel.

El sistema realiza la factura automáticamente, se conecta al server del Afip y solicita el CAE, se verifica y autoriza la operación con el número de factura y el de cae que luego se imprime por sistema.

  Evite perdida de tiempo y errores humanos.

  Sincroniza directamente con el server del AFIP.

  Exporte las facturas y envíe en PDF a sus clientes.

  Generación de RG 3685 automáticamente.

  Genere la facturas pendiente por server de AFIP caído.

El sistema se vincula en cada acción con los planes de cuentas previamente configurados, integrando la gestión con la contabilidad.

  Procese los asientos cuando en cualquier instancia.

  Arme sus propios asientos Pre-armados.

  Obtenga información contable (mayores, subdiarios, sumas y saldos).

  Defina Presupuestos Anuales y genera comparaciones contables.

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